Entrada manual de nota fiscal – Desktop

Entrada manual de nota fiscal – Desktop

Se ao comprar um produto o fornecedor não disponibilizar a nota fiscal eletrônica (XML) para importação, você deve lançar a nota manualmente para que seja movimentado compras, estoque, financeiro, custo. E fazer o processo de lançar nota de compra e manter o estoque ajustado e em dia pode não ser uma tarefa fácil se o sistema não facilitar.

Essa documentação foi feita para tua ajudar nesse processo, basta seguir os passos abaixo.

1. Acesse o menu Nota Fiscais

Vá no menu: Notas Fiscais > Notas fiscais de entrada > Incluir (F2)

Nesta tela você seleciona os dados como o fornecedor, que deve estar cadastrado e com a opção Fornecedor marcada.

2. Selecione a CFOP

Escolha a CFOP correspondente ao tipo de operação que está realizando, como:

  • Compra
  • Devolução
  • Bonificação
  • Retorno de industrialização
  • Outras operações de entrada
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3. Informe o Modelo da Nota

Marque: Emissão > Modelo: 55 – NFe

Somente faça isso se a nota de entrada for transmitida. Caso tenha uma nota fiscal, cupom fiscal ou pedido de venda, pode colocar o número do documento e série 1. Clicando ali gera a numeração sequencial de notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas pelo próprio sistema.

4. Adicione os produtos

Na aba Produtos, inclua as mercadorias adquiridas.

Preencha os campos:

  • Produto: Pesquise pelo nome, código interno ou EAN do produto.
  • Quantidade
  • Preço de custo
  • Unidade
  • CFOP do item (se necessário)

5. Tributação

A tributação será lançada automaticamente conforme o cadastro do produto.
Caso algum item precise de ajustes, revise antes de prosseguir.

6. Preencha o Financeiro

Na aba Financeiro, informe:

  • Forma de pagamento (à vista ou a prazo)
  • Condições negociadas com o fornecedor
  • Parcelas, datas e valores

Isso garante que as contas a pagar sejam lançadas corretamente.

7. Avance pelas abas

Clique em Avançar até o final e revise se existe algum campo adicional necessário, dependendo do tipo de operação.

8. Grave e transmita

Finalize clicando em:

Gravar e transmitir

Assim, todos os processos serão gerados automaticamente:

  • Estoque
  • Custos
  • Financeiro
  • Impostos
  • Obrigações fiscais

Conclusão

Seguindo esse passo a passo, o processo de lançamento de notas de entrada no Uniplus torna-se rápido, seguro e totalmente automatizado. Você mantém o estoque ajustado, garante consistência fiscal e padroniza o controle das compras.

Se deseja testar o sistema gratuitamente ou falar com nossa equipe, entre em contato através do chat ou pelo WhatsApp (49) 98879-2129.

Caso ainda esteja com alguma dúvida, poderá entrar em contato com o nosso suporte técnico através do link abaixo:

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